内部監査Internal Audit
SPKグループでは、健全で透明性の高い経営を維持し、持続的な企業価値向上を実現するため、業務執行の適正性を客観的に検証する内部監査機能を重要なガバナンス基盤の一つと位置づけています。
経営環境が高度化・多様化する中において、法令遵守のみならず、業務プロセスの有効性や内部統制の適切な運用状況を継続的に確認し、組織全体の改善につなげることを目的としています。
内部監査体制
当社では、独立した立場にある内部監査室を設置し、各部門およびグループ会社を対象とした内部監査を実施しています。
内部監査室は監査等委員会および関係部門と連携しながら、業務執行の適正性や内部統制の整備・運用状況を確認しています。
業務改善と統制強化への取り組み
内部監査を通じて把握された課題については、改善提案およびフォローアップを実施し、業務プロセスの継続的な改善を推進しています。
これにより、不正やリスクの未然防止を図るとともに、組織全体の統制機能強化に努めています。
取締役会との連携と実効性向上
内部監査の結果は経営層へ報告され、経営判断やガバナンス強化に活用されています。
また、取締役会の実効性評価とあわせて、経営監督機能の向上を図ることで、持続的な成長を支えるガバナンス体制の高度化を推進しています。